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答疑老师:李可可
24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
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答疑老师:李凤
需要 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收入成本费用之类的正常填,已经交的个税填到已缴税额栏就行 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
小型微利企业的认定标准:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业的企业,同时满足年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元的条件 查看全部回复
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答疑老师:木言
你问的是单位企业所得税汇算清缴还是个人所得税汇算清缴? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
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你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是采用的什么会计制度 查看全部回复
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汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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公众号:会计宝
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