正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师您好,去年的发票。对方没有及时入账,因为跨年了,不收,今年需要冲红重开一张一模一样的发票,请问账务怎么处理,可以直接是借:应收账款 负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 负数,做吗?这样一正一负,就不用调汇算清缴,我们是小企业会计准则。谢#建筑工程#
浏览:8427 收藏
公司之前买的沙子水泥没有进项发票,有没有什么办法少交税呀#建筑工程#
浏览:8427 收藏
水电费发票每个月都延后开 分录是借预付账款 贷银行存款 发票到后做借 xx费用 应交税费 贷预付账款 那每个月要怎么计提水电费啊 借xx费用 贷其他应付款 其他应付款这个科目没法平#工业制造#
浏览:8427 收藏
