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损益类科目期末结转以后,利润表里数据变零怎么办?#服务业#
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老师好,我们公司是小企业会计准则,我想问一下,发现以前年度,2022年、2023年公司实际发生的成本费用支出,未列支成本费用,挂账往来科目,到现在确定是这些发票都开不进来了,那我应该怎么处理?像今年2024年的,我可以2025年汇算调增,以前年度的要怎样做才不影响今年的利润?小企业会计准则又没有以前年度损益调整这个科目,我也百度了,说是就列支在今年,这样做不太对吧?#房地产#
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请问,我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上,差一个8万多的差额(账上余额少,对账单余额多)前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的,所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算,所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借:银行存款 贷:其他应收款—法人,金额就是那个差额 这样给调整了吗?#商业#
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公司主要是做推广服务的,现在找的别的公司帮我们做推广,公对公转账,我们收到的推广费专票,这个费用是做到管理费用,还是主营业务成本呢? 分录是这样的吗? 借:主营业务成本/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款#商业#
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一家公司已经开启经营后再成立做账,开立做账的时候,我全部盘点得出期初数,我期初入账的方式是资产的对方科目是其他应付款—期初(贷方),负债科目则对方科目其他应付款—期初(借方),现在其他应付款在借方,我能理解其他应付款在借方,则是其他应收款,那应收谁的呢?#商业#
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