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公司成立初期,由于网银没有办理好,员工急需用钱,现金支付借款3万元是否合规,如何整改#其他行业#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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老师你好,请问一下按揭的固定资产怎么样处理?我们是汽车租赁公司现在有一批汽车是按揭的,已入公司参与经营,每期有收入,收入先付按揭款再记收入,还存在股东分成。 金蝶软件,我要怎么处理?#服务业#
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购买的装载机轮胎入哪个科目(生产车间用#建筑工程#
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公司的长期股权投资以1元转让个人,但是公司转让长期股权投资后做账是怎样做的#服务业#
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