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答疑老师:张老师
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问答已结束!
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答疑老师:venus老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,是的,申报2季度财务报表时,内部往来款抵消是针对今年1-6月的。 总分公司合并申报企业所得税时,季度财务报表应反映报告期内整个企业集团的财务状况和经营成果。因此,在编制2季度财务报表时,需要将总公司与分公司之间1-6月发生的所有内部往来款进行抵消,以避免重复计算,准确呈现企业集团的真实财务情况。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
管理费用和营业外支出最后都结转到了利润里 查看全部回复
答疑老师:李凤
成本发票没有来,可以暂估。借:成本(不含税金额),dai:应付账款-暂估。等明年发票来了,正常做分录,然后把暂估的分录,进行红冲,即分录不变,金额是负数 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:固定资产等 dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:微尘
什么支出 查看全部回复
答疑老师:木言
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
需要价税分离 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你好,可以的,请问具体遇到什么问题了呢 查看全部回复
简易计税项目可以开专票吗? 回复:可以开具 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以贴一张公交车1块钱的票在后面,写实报300元 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
亲,你好,你看一下,这些代码是汽车改装 查看全部回复
当月原料暂估入库,次月冲红,按发票蓝字入账 查看全部回复
答疑老师:高老师
如是现金收款式 借现金 dai应收帐款等 然后现金存银行公户 查看全部回复
借银行存款 dai其他收益/营业外收入 查看全部回复
答疑老师:patience
用途是什么,用于哪方面了 查看全部回复
你看丁字账里其他应收款金额是多少? 查看全部回复
咨询什么问题呢 查看全部回复
可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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