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答疑老师:patience
可以直接调账的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
一般要一致的 查看全部回复
答疑老师:隋文老师
你说的一般是什么费用? 查看全部回复
可以收取收据,在实务中,收据可以正常入账,但是在税务中,没有取得正规票据不得税前扣除;如果对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,这个不一定的,因为他这个社保基数并不是当时调整,社保基数调整以后扣的社保公积金才会发生变化 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
不可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
为什么不能报销 查看全部回复
你好,建议重新开具,发票管理办法是要求开票信息需要与你实际单位信息一致的 查看全部回复
如果我有个成本票下一年才收到,可以做到今年吗?确实是属于今年的成本支出的话,可以做到今年 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,没有这样的规定哦 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
一般是营业外收入 查看全部回复
答疑老师:杨老师
管理费用-水电费 查看全部回复
如果是按固定资产入账的,在实务上不可以一次性做折旧处理,在税务上可以一次性税前扣除。 查看全部回复
租赁的用途是什么 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税转出未交增值税 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
成本=900000×(1-0.2)=720000 查看全部回复
投资的账务处理 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
实发工资=应发工资(基本+补贴+其他工资)-代扣金额 查看全部回复
公众号:会计宝
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