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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
问答已结束!
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就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
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答疑老师:patience
你好,方便发一下截图么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
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需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,现行有两种叠加运用形式:1.税率式减免是指:企业所得税的法定税率是25%,但依据企业所得税法等相关规定,符合条件的小型微利企业,减按20%税率征收企业所得税。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以根据利润表和上一季度的所得税报表算一下 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
行程单也可以做账 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
企业所得税的计算公式=(收入-成本-税金及附加-费用+营业外收入-营业外成本)*适用税率 查看全部回复
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筹建期招待费,你是怎么入账的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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具体什么的收据 查看全部回复
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如果是跟公司相关的支出可以入账,但是发票抬头不是公司名字,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
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独立核算的分公司,不会占用的 查看全部回复
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如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
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医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。 查看全部回复
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22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
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临时业务金额不超500,有符合要求的收据也可以税前扣除 查看全部回复
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公众号:会计宝
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