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答疑老师:杨老师
张载是你计提的,实际发生是实际缴纳的,税收金额也是实际缴纳的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:微尘
前面的都填完保存了 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
需要做到以前年度损益 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
看下是否属于免征的财政资金,看下符合三个条件 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
答疑老师:木言
计入办公地不合适,一般计入业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,根据你的利润表来填写申报表 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是的 查看全部回复
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租入设备再出租,账务是怎么处理的,都有发票么 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
好的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
就用你这个算,不涉及到调整,前提是小微企业 查看全部回复
对的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
正常确认收入,支付出去的做成本 查看全部回复
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答疑老师:patience
稍等 查看全部回复
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答疑老师:易老师
这个是营业外支出,在调整项目那个表,里面有个罚款滞纳金 查看全部回复
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
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汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
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一般纳税人跟小规模纳税人汇算清缴是企业所得税,个人所得税汇算清缴是个人操作申报 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是不能填0 查看全部回复
财政部 税务总局公告2022年第13号公告年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率计算应纳税额。实际税负降至5% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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