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老师好,我公司有很多推广人员,按他们推广的成交金额拿佣金。由于人员太多公司又不想缴纳社保,也不愿签劳动合同。所以找的灵活就业平台来发放这些人员的佣金。灵活就业平台给我们开发票。现在的问题是灵活就业平台给我们开票内容应该是什么呢?#商业#
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我是小规模企业去年企业所得税未计提、今年1月份缴纳的,我做了计提所得税借:所得税费用贷:应交税费-所得税、缴纳时借:应交税费-所得税贷;银行存款、公司是季度报表,那今年4月份申报财务报表时缴纳的去年的所得税填在哪#其他行业#
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老师,一般纳税人商贸企业,7月开通企业邮箱已付款,凭证后面附银行回单,分录:借:应付账款2000 贷:银行存款2000,11月收到普票 开票信息是,信息技术服务*企业邮箱,分录是借:管理费用—咨询顾问费 2000 贷:应付账款—某某公司,分录这么做可以吗,还有二级科目#商业#
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公司2020年-2023年4月购买酒店一次性用品,2023年9月后与供货商协商调整商品单价,其单价比之前要低,但与供货商对账时,2023年的商品单价按照协商后的金额较低的单价计算付款,所以导致库管入库时一部分商品单价金额高,与供货商所要的单价金额不一致,应付账款比实际要高,高出的部分不需要支付给供货商且购买的商品相关部门已领用,请问高出的部分财务怎么做账面处理?完了之前做账时没有走暂估这个科目,是要红冲费用吗? 还是做到营业外收入里面 #其他行业#
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公司2020年-2023年4月购买酒店一次性用品,2023年9月后与供货商协商调整商品单价,其单价比之前要低,但与供货商对账时,2023年的商品单价按照协商后的金额较低的单价计算付款,所以导致库管入库时一部分商品单价金额高,与供货商所要的单价金额不一致,应付账款比实际要高,高出的部分不需要支付给供货商且购买的商品相关部门已领用,请问高出的部分财务怎么做账面处理?#其他行业#
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2024年11月不小心做错了一笔会员充值,25年怎么修改呢。24年会员充值借:应收账款-会员 66903元 贷:其他应付款-会员预存66903元 我们是加盟商与总部每月核对会员,但是总部是65900元,我们实际是65400元。因为是24小时营业,凌晨12到早上7点都算前一天。所以500元是上个月的了。现在需要调整减少1503元,但是应收会减少1503元了,怎么调账啊#餐饮酒店#
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