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答疑老师:燕子老师
一般应收票据科目不可能存在负数余额,你们是不是用的有开出去的承兑?然后用的应收票据科目?如果是这样的话可以填写的时候重分类进应付票据 查看全部回复
问答已结束!
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每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
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答疑老师:木言
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
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错的红冲,再做正确的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们是公司还是村委? 查看全部回复
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借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
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去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
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你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
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答疑老师:周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
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答疑老师:wam
多计提的红冲 查看全部回复
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是的,但是必须要先满足第一条的相关凭据和第二条的资产评估或者比价。如果这两条都没有,那就只能按照1元进行记录。 查看全部回复
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发工资 发年终奖 支付报销款 查看全部回复
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净值??原值减累计折旧 查看全部回复
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