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答疑老师:王苗苗老师
没发货时,取得款项,借 银行存款 100万 dai 预收账款 100万 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
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答疑老师:甘老师
茶苗属于生物性资产 查看全部回复
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答疑老师:微尘
你们收到的收入款吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,如果已经计入了上一年的费用 借:以前年度损益调整 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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你好同学,成本是我们的购入成本 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,记入如“工程施工——合同成本——安全文明施工费”等。 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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如果可以的话,可以在当月做更正 查看全部回复
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您好,先分析dai方余额是怎么形成的 查看全部回复
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借原材料或者库存商品dai应付账款暂估 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
个人名义交的现金,当然有没有挂账。保证金退到公司对公账户,应该是,借:银行存款,dai:其他应付款或者其他应收款科目 查看全部回复
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你好,这个都是公司给交吗?还是个人承担一部分呀 查看全部回复
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您好,需要看具体业务决定的 查看全部回复
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发截图给我看下,特殊情况下是有不想等的情况,比如本年利润部分结转到利润分配就回不等 查看全部回复
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采购模具并取得发票3500元,计入库存商品,借 库存商品 3500 dai 银行存款等3500 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
先用以前年度损益调整科目冲减去年的管理费用 然后今年按照价值入固定资产,去年未计提的折旧费用,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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如果存在可抵缴余额,通常用于抵消未来期间的社保费用。这种情况下,会计分录可能不需要特殊处理,只需实际缴纳时记录相应的减少即可 查看全部回复
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小规模开了10万外地工程服务普票,加其他项目专票就超了30万,都是在同一个地区的吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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