正在加载...公司将一台折旧完安装在客户处的固定资产无偿赠送给客户,涉及哪些税和账务处理?#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
有一笔物业费,当时付款的时候是预付账款,预付账款,待摊费用借的是预付款,预付账款贷的是银行存款 收到发票的时候我是做的是给他充了,就是借的预付账款在的那个预付账款待摊费用,然后我再来计提预付账款待摊费用,然后进项税,然后#其他行业#
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我们是小微企业一般纳税人 去年费用暂估了170万 成本暂估了20万 但今年收到成本发票有100万 费用只有80万 我该怎么调整 把多暂估的费用转成成本呢 今年的账务该怎么处理呢 怎么做会计分录呢#房地产#
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问一下,就是我3月份的账单我在4月份做的3月份的凭证的,我3月份的账单金额应收的入账金额是82711.71元,但是呢,在3月份的时候开票金额是82926.36元,4月份红冲了,哪我如果申报已开票金额是不是82926.36元,,4月发票冲红重开我账上3月份的再去相应调整吗#其他行业#
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计提社保,员工承担1400,公司承担600,怎么做分录#其他行业#
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前几个月做账时领用原材料后期末余额出现了在贷方怎么办#工业制造#
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成品油行业出现了成品油盘盈,因为计量/温度/密度换算产生的差异账面应当如何处理呢,按照最后一天基准日的库存单价✖️盘盈吨数计入“管理费用”?但是又看到了别的说盘盈需要按照“重置成本”计算,还有说这种情况下的盘盈只调整数量 单价成本下调 库存总价不变。#其他行业#
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