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答疑老师:甘老师
借:固定资产清理 dai:固定资产 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借:固定资产清理(科目余额) dai:资产处置损益 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
答疑老师:patience
借银行存款 dai应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议分开记, 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
有真实业务就可以 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
答疑老师:小小
dai款买车超过500万,是你公司经营需要用到的吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
答疑老师:Yan
不用做分录,有留底 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
支付工资为啥要写应交税费呢 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
当然走对公账户,不过也有很多走私人账户的 查看全部回复
如果摊销期内未摊销完,仍需要继续摊销 查看全部回复
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计提社保单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-员工社保 dai:银行存款 查看全部回复
收到印花税退款,借 银行存款 dai税金及附加 查看全部回复
月末计提折旧,账务全部处理完再结转损益 查看全部回复
建议是计入福利费 查看全部回复
答疑老师:许老师
用第一个,冲减管理费用 查看全部回复
材料类记入原材料,配件器具类可记入周转材料,领用时根据用途计入生产成本或制造费用等 查看全部回复
公众号:会计宝
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