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答疑老师:甘老师
按照税法的规定,收到学费时先缴增值税,以后学员实际培训时再分次确认收入,结转成本费用。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
新公司嘛 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
买这个药物干什么用的呢? 查看全部回复
多一个是什么意思? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不是这样做的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:实收资本-原股东dai:实收资本-新股东 查看全部回复
答疑老师:patience
借 周转材料-低值易耗品 dai 银行存款等 查看全部回复
具体业务是什么情况呢 查看全部回复
简化处理,把多的部分红冲在本月即可 查看全部回复
为销售商品发生的员工的工资和油耗计入销售费用的 查看全部回复
答疑老师:wam
哪方的账务处理? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
应付职工薪酬这个科目,这是一个过渡科目,他是为了汇总应付职工薪酬的总额而设置的。汇总工资啊啊,社保啊,公积金啊。如果不汇总的话,那么直接做到管理费用啊,销售费用啊,制造费用啊,研发费用工资里面去。那就不好汇总总额。 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借:银行存款 2304.94 dai:应收账款 查看全部回复
7月份入账 查看全部回复
在建工程从开始在建就要在账面体现的 查看全部回复
答疑老师:张老师
可以的 查看全部回复
看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
公众号:会计宝
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