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答疑老师:王苗苗老师
为什么结转成本的时候加收10%? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
达到预定可使用状态时就可以转固定资产核算 查看全部回复
答疑老师:patience
是售后返利么 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是本金,二级科目是本金,如果借款单位多,本金下设置三级明细科目具体的单位名称 查看全部回复
答疑老师:许老师
工长给你们开具发票吗 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对,多计提的要做一次冲销多计提的分录 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,dai方负数就是借方正数,调整的话 借:利润分配-提取法定盈余公积3856.93 dai:利润分配-提取法定盈余公积 3856.93 查看全部回复
是跨年了么,采用的什么会计制度 查看全部回复
需要,一般年底的时候把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
有合同么 查看全部回复
2229973.05是所有资产的原值? 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
是的 查看全部回复
你说的是损益类科目总分类账的填写么,摘要写销售收入 查看全部回复
具体业务是什么情况呢 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:管理费用/制造费用dai:其他应付款-预提**费用 查看全部回复
公众号:会计宝
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