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答疑老师:甘老师
是的,可以比较两个方案的净现值 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
看资产负债表未分配利润,实收资本和商品销售额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以计入管理费用-招标费 查看全部回复
答疑老师:杨老师
退税吗? 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果计提了坏账准备,会计分录:计提时借:信用减值损失,dai:坏账准备。冲销时借:坏账准备,dai:应收账款。如果没有计提坏账准备,直接计入营业外支出核算:借:营业外支出,dai:应收账款。 查看全部回复
费用类科目借方增加说的是做借方的时候是费用增加,费用增加代表利润会减少 查看全部回复
类似于一般企业损益科目结转 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不是这样做的 查看全部回复
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借:实收资本-原股东dai:实收资本-新股东 查看全部回复
借 周转材料-低值易耗品 dai 银行存款等 查看全部回复
答疑老师:许老师
具体业务是什么情况呢 查看全部回复
简化处理,把多的部分红冲在本月即可 查看全部回复
答疑老师:andy老师
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
应付职工薪酬这个科目,这是一个过渡科目,他是为了汇总应付职工薪酬的总额而设置的。汇总工资啊啊,社保啊,公积金啊。如果不汇总的话,那么直接做到管理费用啊,销售费用啊,制造费用啊,研发费用工资里面去。那就不好汇总总额。 查看全部回复
7月份入账 查看全部回复
答疑老师:张老师
可以的 查看全部回复
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
具体要调整的业务是什么 查看全部回复
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