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答疑老师:andy老师
按照实际业务俩入账就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
免费赠送给客户的么 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
你们款付了吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
实际上有没有货物 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,具体哪个账需要调整? 查看全部回复
答疑老师:木言
当月原料暂估入库,次月冲红,按发票蓝字入账 查看全部回复
答疑老师:高老师
订本帐有总帐、现金日记帐及银行日记帐 查看全部回复
可以计入管理费用-维修费 查看全部回复
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收到抵账房有发票么 查看全部回复
答疑老师:patience
应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借应收账款dai主营业务收入应交税费 借主营业务成本dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬dai应收账款 查看全部回复
制造费用是按什么标准分摊的,是按工时么 查看全部回复
公司间可以发生业务,走往来,这样不用交税 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你的意思6月付款 , 发票7月份才开具给你们, 这个没有问题啊 ,不过6月底正好是二季度, 如果你们成本少, 就需要缴纳企业所得税, 如果有这张发票 ,可以增加你们成本, 也就可以少交一些所得税! 查看全部回复
如果是真实的业务,借 制造费用 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
劳务公司 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
可以,如果只是小额零星的支出可以做备用金,然后再通过发票报销,但是如果是经常性的原料采购或者大额的费用等建议还是直接打到对方公账,公对公进行结算 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
直接入成本或者费用就可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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