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答疑老师:patience
借 银行存款 dai 其他应付款-老板,可以直接转出还给老板 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
做收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
补助之类的吧 查看全部回复
答疑老师:甘老师
红冲暂估的凭证,然后按开票的实际金额重新制单 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
没有货是什么意思?货没来吗? 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以认证,也可以不认证 查看全部回复
答疑老师:Yan
一月补入账 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
计提时借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保,支付时:应付职工薪酬-社保,其他应收款-社保个人部分,dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
月底的话 借:税点收付 dai:应收账款48.8 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
光这个截图看不出 查看全部回复
答疑老师:许老师
将主营业务成本的分录原路红字冲销多做部分 查看全部回复
发生印花税应税合同就需要 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
买这个药物干什么用的呢? 查看全部回复
付款 借应付帐款 dai银行存款等 货到暂估入库借原材料等 dai应付帐款。次月初红冲暂估入库,收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
先把多计提的折旧冲回,然后再做处理分录就可以 查看全部回复
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那1元钱直接补入费用就行了 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借银行存款 dai其他业务收入 应交税费一应交增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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