正在加载...老师你好 我公司买进一批布料(有发票进来,金额100)然后卖出给其他公司了(也开出发票给其他公司了,金额为120) ,买进发票分录是 借库存商品 应交税费—进项税额 贷应付—客户 请问下我出库结转成本时应该怎么做分录呢#房地产#
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我想咨询一下有关债转股的账务处理,现在有甲乙丙三个公司,甲向乙借了600万,先将213进行一个股权抵债,还有387万借款本金。丙又欠甲230万,现在甲乙都要向丙增资,乙对丙首次出资736.8万,然后商量甲向丙出资387万,作为偿还乙的借款,丙欠甲的230万债转股,转为乙对丙的第一次增资款,同时减少甲欠乙的230万,甲一共欠乙387万,还剩157万借款本金也通过债转股的方式#其他行业#
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老师,就是公司本次缴纳社保时,工伤保险显示的是本期应缴费额为200多,然后本期应补(退)费额是200多,然后出现了抵缴费额200多,本期实际应缴纳费额就为0了,我该如何做账呢?是可以不用管吗?#其他行业#
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