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答疑老师:许老师
问题是什么呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
如果不是查帐征收的 不用做账 查看全部回复
答疑老师:patience
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
需要交税 查看全部回复
答疑老师:高老师
对,红冲就好 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
当时入账时计提了么 查看全部回复
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
你全部款项支付员工(且里面包含了押金)肯定要跟员工挂其他应收款 除非你只支付不含押金的资金 可以不管 查看全部回复
个人社保部分是包含在工资薪金里的,不需要重复计提 查看全部回复
答疑老师:wam
发票开错了,账按照发票也是记错了吗 查看全部回复
你检查一下是软件账务错误还是表格有误 查看全部回复
购买时交契税和印花,后续交土地使用税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个是专用发票 查看全部回复
模具是长期使用的么 查看全部回复
你是一般纳税人还是小规模,发票是专票还是普票 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
您好,亲,账务不需要调整 查看全部回复
按照出口业务适用的退税率估计 查看全部回复
公众号:会计宝
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