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答疑老师:孙老师
来料加工账务处理: 1、当企业收到受托加工物资时: 可以不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记。 2、实际加工时: 借:生产成本, dai:制造费用等, 3、完工入库时: 借:库存商品—受托加工完工商品, dai:生产成本, 4、交付完工物资时: 借:应收帐款等, dai:主营业务收入等, dai:应交税金—应交增值税(销项税额), dai:应交税金—应交消费税, 同时,结转库存商品: 借:主营业务成本等, dai:库存商品—受托加工完工商品。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个直接记入成本就行 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
答疑老师:patience
11月工资6000,6000是应发工资,对吧,申报个税时是填的应发工资 查看全部回复
答疑老师:许老师
写分录吗? 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好,同学 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果款项需要归还总部 收到时借银行存款 dai其他应付款 支付时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
转给公司 查看全部回复
答疑老师:小小
有开发票吗? 查看全部回复
你好同学 借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
对的 查看全部回复
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
税法规定最低4年 查看全部回复
答疑老师:甘老师
什么意思? 查看全部回复
报销、借备用金、往来款、分红都是合理的公转私 查看全部回复
对,年末把本年利润科目余额转入未分配利润 查看全部回复
答疑老师:venus老师
根据经济业务实质来记凭证 查看全部回复
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您好,记入到管理费用,不计入财务费用 查看全部回复
答疑老师:王佳丽
你好,您说的对账对不上,具体是哪里对不上 没办法给您一一查找,和您了解下具体情况沟通思路 查看全部回复
公众号:会计宝
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