正在加载...老师好,请问我们是出口企业的,应收账款开票时是人民币嘛,然后收款的时候也是结汇成人民币,现在截止3月份,应收账款实际上已经结清了,但是账上还有差一点,这个差的余额要怎么出呢#其他行业#
浏览:3191 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
找企业开发一个软件,付了60万预付款,验收了预付款的部分,后续就不做了,一直挂着预付账款,到现在6.7年了,现在要把预付款直接转固,请问怎么做分录呢?应该也要一次性摊销吧?#房地产#
浏览:3191 收藏
我们公司有三大车间,第一个车间a通过将原材料m 进行处理,生产出半成品abc,正确的处理分录是什么?(1)是借:生产成本-直接材料a车间100生产成本-制造费用a车间50。贷原材料100,制造费用50,接着借原材料半成品abc,贷生产成本-直接材料a100 ,生产成品-制造费用a50,生产成品-直接人工a50(2)借:原材料半成品abc 贷:原材料100制造费用50直接人工50,这两种分录,哪个正确?#工业制造#
浏览:3189 收藏
