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答疑老师:王苗苗老师
车间工人福利费计提的时候,借方计入制造费用科目核算,dai方计入应付职工薪酬—福利费明细科目核算 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
金额还挺大的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
研发的东西直接卖了吗? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 或主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您这个是什么问题呢 查看全部回复
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公司是建筑业 查看全部回复
原来交的时候是记到了哪里?管理费用么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
计提的时候 借所得税费用 dai应交税费应交经营所得税 缴纳的时候 借应交税费应交经营所得税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:财务费用 红字 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,国内这个没有特殊要求 查看全部回复
可以计入主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
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是购买了这个呼吸卡吗? 查看全部回复
答疑老师:patience
写哪个科目的总账 查看全部回复
存货 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
借:原材料 dai:银行存款 借:制造费用 dai:原材料 查看全部回复
可以的,先把暂估的分录冲掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
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