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请问一下老师 我这个月工资费用0 但是有社保费用 我的记账凭证:借:管理费用-社保费用 5594.56 还有其他应收款 2193.48 贷:银行存款:7788.04。 我想问一下老师 我这个其他应收款 怎么做平。#工业制造#
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老师 收到客户款 给客户出货月底给客户开专票 分录这么做可以吗 借银行存款 贷预收账款 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费销项税 借预收账款 贷应付账款 分录做全了吧 对了吗#其他行业#
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