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请问一下,本月收款次月开票,本月已交增值税。那分录怎么做呢?收款的时候是 借:银行存款 贷:预收账款,并没有确认收入。那做增值税结转的时候,借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税。“应交税费-应交增值税”不就是负数了吗?要等次月开票了之后才能拉平#服务业#
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老师你好,我们是汽车修理行业给客户修车的钱是保险公司赔付,直接打到公司的对公户上了,但是保险公司也不要发票,就这么一直在账上挂着贷方应收款,挂的时间也挺长了,我想做无票收入冲了这笔账可以吗#其他行业#
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请问由客户承担的相关费用为什么可以记入合同取得成本#其他行业#
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