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本月收到两张专票进项联,并且被告知还没有勾选抵扣。于是在本月做了进项抵扣,后来发现这两张进项发票的发票联一个在1月份全额计入了费用,一个在3月份全额计入的主营业务成本。那么我现在应该在4月份的账务怎么做分录?#其他行业#
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2月出口退税产生免抵税额 我当月做账是:借记“应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)那下个月抵减的时候怎么做账务处理#房地产#
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如果开了票是直接计主营业务收入吗? 还是工程结算这个科目怎么用呢#建筑工程#
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由于发货错误,丁公司要求退回上月25日销售的20件c产品销售单价2万元,单位成本1万元,销售收入40万元,已确认入账。成本上月已结算,该企业同意退货,具红字发票退回,产品已入库,且手续已办清,分录怎么写?#其他行业#
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