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答疑老师:王苗苗老师
这个分录借dai方错了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
当年度出口的货物,次年4月15日前办理出口退税都可以的。一般都是先报关出口,然后再让供应商根据报关单上的货物名称单位数量开具发票,要保证完全一致。因此,没问题的。建议你公司办理退税越早越好。 查看全部回复
答疑老师:patience
需要的 查看全部回复
答疑老师:清岚
公司一直这样操作的话,您怎么知道哪一笔具体是什么业务的款呢?是和公司相关的款还是老板个人的款呢,就是收到款了,您又怎么确定收到的是哪一个公司的款?还有哪一家公司的回款没有收回呢?老板应该也没有时间去和您核对每一款,这样您怎么记账呢?建议和老板了解下情况,公司经营的业务款还是尽量走对公账户 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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可以计入营业外收入或其他收益或冲减充电站的入账价值 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果不符合研发费用,就不能随意转 查看全部回复
可以报账,根据公司报账制度报销 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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正常要一样的,销售额低的原因是什么? 查看全部回复
像这些发票可以按照用途计入相关费用成本,比如停车费,过路费发票可以计入管理费用-差旅费,吃饭的发票根据用途计入,差旅费,福利费,业务招待费 查看全部回复
答疑老师:venus老师
您好 发出商品属于资产类科目 发出产品还没有确认收入的时候 查看全部回复
答疑老师:小小
你们当时自己要交环保税的时候,要先计提,借:营业税金及附加 dai:应交税费-环保税 对方公司帮你们交的时候,借:应交税费-环保税 dai:其他应付款 -对方公司,后你们把款支付给对方公司了,借:其他应付款-对方公司 dai:银行存款 查看全部回复
如果是购销业务是需要发票的,不一定当月开但必须要有 查看全部回复
你是劳务派遣公司么 查看全部回复
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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