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答疑老师:燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
当年度出口的货物,次年4月15日前办理出口退税都可以的。一般都是先报关出口,然后再让供应商根据报关单上的货物名称单位数量开具发票,要保证完全一致。因此,没问题的。建议你公司办理退税越早越好。 查看全部回复
备注往来款 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
谁发放工人工资谁申报 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
先把去年错误分录红字做一遍,然后把正确分录做一遍就可以了 查看全部回复
答疑老师:木言
“反冲”指的是帐户结算时因为出现某种计算错误而进行的一种反向操作。 查看全部回复
答疑老师:刘老师
可以的,实际发放次月申报即可 查看全部回复
答疑老师:张老师
在所有者权益变动表中有专门一栏是填写未分配利润的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
直接按照折扣后的钱确认收入就可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,是你们的销售冲销吗? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,计入研发费用。 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学要上交总工会 查看全部回复
答疑老师:patience
可以进长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:许老师
净流入是指现金吗? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以暂估成本 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
答疑老师:Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
分包工程验收结算时,根据与分包企业确认的结算通知单,首先根据合同协议约定扣减预付账款,其差额确认应付的工程款, 借:工程施工—合同成本—分包工程费用, dai:应付账款—应付分包款—xxx分包单位, 预付账款—预付分包款—xxx分包单位, 支付已经办理结算的款项时, 借:应付账款—应付分包款(扣除代扣税款), dai:银行存款。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
答疑老师:蓝老师
缴纳社保时 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收款-社会保险费(个人部分) dai 银行存款 2、计提时 借:管理费用-社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 查看全部回复
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