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答疑老师:wam
是收取管理费 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
能的 查看全部回复
答疑老师:patience
上面的分录可以冲掉,增值税减免的部分 借应交税费-应交增值税减免 dai 营业外收入 查看全部回复
答疑老师:小小
原始凭证可以把三个都放进去 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
答疑老师:橘子
收到发票后,再结转费用 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
答疑老师:许老师
①借:银行存款3180 dai:其他业务收入3000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)180 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
是的,可以计提 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
竣工就开始摊销了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以根据发票报销 查看全部回复
答疑老师:高老师
缴纳时 借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
可以计提折旧 查看全部回复
退的是附加税吗 查看全部回复
答疑老师:杨老师
付款的时候 借:其他应收款 49 dai:银行存款 49 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是的,视同销售 查看全部回复
答疑老师:谭老师
直接调整未分配利润 查看全部回复
如果你次年冲红了不用,你次年的成本要少年终奖这笔数 查看全部回复
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答疑老师:清岚
关键看用途吧,可以做低值易耗品,可以入费用,关键是看用途。 入低值易耗品,可以一次摊销。 查看全部回复
公众号:会计宝
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