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老师我想问一下,本月住房公积金有变动,变动如下 应该怎么做账呀#高新企业#
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收到补贴计入其他收益7000元,现在需要冲抵这部分费用,其中6850元原路退回(银行电汇),100元冲抵自有员工保险费用,50元冲抵应付职工薪酬贷方余额费用(原凭证记账为借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬。应付职工薪酬贷方有余额) 记账的话,应该怎么处理呢?#服务业#
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甲方向乙方购买20万产品,甲方又销售给乙方15万产品,现约定乙方应向甲方支付的15万元货款与甲方应向乙方支付的同等金额予以抵消,抵消后甲方仍需向乙方支付5万元,请问甲方开具15万元发票给乙后,如何做分录冲减掉应收账款?#工业制造#
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公司被稽查,发现老板账户有20万没有做账开发票,现在要求补税,那账务调整是借库存现金,贷主营业务收入 应交税费应交增值税,然后在借主营业务收入,贷利润分配未公配利润吗?#服务业#
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增值税专用发票报销,但是实际报销400,费用以及进项税应该怎么处理呢#物业#
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有一个新公司刚注册好、过来交接,需要交接什么材料呢#房地产#
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