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答疑老师:andy老师
有取得购进的发票吗是专票还是普票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
答疑老师:patience
不是,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的,①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,具体是租赁的什么,房子还是其他什么 查看全部回复
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小规模建筑业异地预缴增值税,应使用“应交税费——应交增值税”科目,会计分录为借记“应交税费——应交增值税”,dai记“银行存款”。 小规模纳税人不设置“应交税费——预交增值税”和“应交税费——应交增值税(已交税金)”等明细科目,其增值税相关业务通过“应交税费——应交增值税”科目核算 查看全部回复
不是免所有的税。 2022.4.1后,小规模纳税人原适用3%征收率的项目开具普通发票免税,开专票不免税 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你们是开票方还是收票方、 查看全部回复
按照应发数 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
都是非学历教育服务,后面可以备注生活费或者住宿费 查看全部回复
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你是用哪个开票软件呢 查看全部回复
你好,你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
申报什么的呢 查看全部回复
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您好,红冲只能是销售方红冲 查看全部回复
你好,企业所得税税负=应交企业所得税/不含税收入 查看全部回复
纳税调整项目明细表,30 (十七)其他账载金额不填,税收金额填。然后19 (七)罚金、罚款和被没收财物的损失纳税调增 查看全部回复
答疑老师:杨老师
差旅费,办公费取得专票可以抵扣 查看全部回复
跨越的话可以开冲红发票 查看全部回复
答疑老师:小小
是的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
卖货物的话13% 查看全部回复
公众号:会计宝
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