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答疑老师:李伟老师
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Amy老师
跨省了吗 查看全部回复
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也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
本期金额是指本年1月至填报所属月份的累计数,即本年1月-9月的累计数。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你好,安全帽这些属于消防用品,不在你们的经营范围内,建议增加经营再开哦 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,首先您需要判断直补资金是否符合不征税收入,然后填写A105040表 查看全部回复
答疑老师:席俊义
不含税销售额×税率=进账 所以用进账税额÷税率就可以了 查看全部回复
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答疑老师:小黑
需要计提 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
比如你单位入住园区,10月交增值税,企业所得税,个税合计100,地方留存40,看你们和园区的谈判条件,如果留存40全额返,你们单位实际税负就是60 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你好 查看全部回复
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自采自销需要缴纳资源税 查看全部回复
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全额缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
两个方面一行政处罚,二、构成犯罪的刑事责任 查看全部回复
公众号:会计宝
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