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答疑老师:wam
可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
多抵扣的进项吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 如果小规模纳税人在项目地季度不超30万需要预交增值税 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
要看企业是否符合小微企业条件哈 查看全部回复
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个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
如果在1月份没有发生增值税应税行为,也没有开具发票,那么通常不需要缴纳增值税。即使没有增值税,也需要零申报的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
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看连续12个月的总收入,以申报表为准, 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你好,您发的图片看不清 查看全部回复
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只要有盖章就可以的 查看全部回复
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您好,你是生产销售 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
奖品 ,可入 职工福利 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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同学你好:30栏填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,免税的只能开普票 查看全部回复
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您好,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 把固定资产清理的余额,转到营业外收入或者是营业外支出 查看全部回复
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红字发票在开票系统里填开红字发票,按照提示开具。申报的时候需要按照1月份开出的发票申报。3月份申报2月份的时候这笔负数发票会自动抵减减2月份的开票金额 查看全部回复
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不包括开具的专用发票 查看全部回复
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账上做的视同销售收入,申报增值税时主要填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》和主表《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》中,具体如下: 《增值税纳税申报表附列资料(一)》 - 一般情况:如果是一般计税方法下的视同销售,按适用税率计算销项税额,将视同销售收入金额填列在对应税率的“未开具发票”栏次的销售额列,销项税额填在相应的销项税额列。 查看全部回复
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认证时 借:应交税费一进项 dai:应付账款 红冲进项转出 dai:应付账款 红字 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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