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答疑老师:Amy老师
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:悠悠老师
享受减免政策是1%。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
填写主表 - 销售额填写:将28万的不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,一般是第2栏“增值税专用发票不含税销售额”。 ? - 应纳税额计算:根据不含税销售额和征收率计算本期应纳税额,即280000×3\% = 8400元,将该金额填写在“本期应纳税额”栏次。 填写《增值税减免税申报明细表》 由于开具的是3%的专票,未享受减免税政策,所以该表通常无需填写相关内容。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
答疑老师:易老师
有个问题,你说的不抵扣是你勾选平台勾选了不抵扣, 查看全部回复
答疑老师:归老师
1% 查看全部回复
发票开票是11月,作废也是11月吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
合在一起申报了,还是各算各的 查看全部回复
购方和dai方都可以代开 谁开用谁的账户 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
会的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
一般纳税人开6%。小规模纳税人3%开专票。普票,免税。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们餐饮店只能开具餐饮服务 查看全部回复
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
个体户是一般纳税人,可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
建议设个为基本单位,1把是多少个,1斤或1件多少个,如果量大,以斤为单位 查看全部回复
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没有 查看全部回复
只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
已经跨月了只能红冲 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
大数据分析是会对比的 查看全部回复
公众号:会计宝
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