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答疑老师:patience
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
问答已结束!
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招待客人的计入招待费 查看全部回复
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储值卡抵货款,借 预付账款-充值卡 dai 应付账款 营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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建议通过原材料科目核算一下 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:wam
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
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没有发票,正常入账,只是这些费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,购买的用途是什么? 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
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答疑老师:微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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小规模纳税人 不需要计提增值税的 查看全部回复
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可以先暂估成本费用 查看全部回复
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同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
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平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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现金增加,未分配利润减少是同一个业务么 查看全部回复
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