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答疑老师:杨老师
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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你好,核算的时候要分清楚减免的收入和成本 查看全部回复
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把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是承租方 查看全部回复
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增加的7元,在缴纳的时候没有挂其他应收款,进了管理费用吗? 查看全部回复
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最好是分项目核算 查看全部回复
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税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般没问题,不过有公户的建议走公户 查看全部回复
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发工资之前不计提么 查看全部回复
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你好,这个补都企业所得税是补的今年的还是以前年度的? 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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您好,作废的直接不做账就行 查看全部回复
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协会是非盈利组织么 查看全部回复
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应交税费-应交城市维护建设税 查看全部回复
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养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
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你账上的留底税额在哪个科目上表示 查看全部回复
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可以今年补入账补计提,如果费用支出属于22年的,可以追补到2022年税前扣除。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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