正在加载...老师您好,想问一下之前会计在做账时所有的暂估都是做的借管理费用,贷其他应付款。现在有个新单位,只有收入和购入库存,没有费用的产生之前的会计上月做了一笔暂估,但这个月有多余的进项是成本票,这个怎么冲销#其他行业#
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企业所得税未计提,直接缴款了怎么做账#工业制造#
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老师你好,我公司1、承包电厂经营权,共3年,一年320万元,其中厂房90万,设备230万,按季支付,支付后给开发票。会计分录怎么做?2、还有一家承包经营权300万,其中厂房150万,设备150万,这家公司是按月支付,下月开发票,分录怎么何故 #其他行业#
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老师,我想请教一下,24年暂估的应付账款和应付职工薪酬,25年汇算清缴调增了,公司是小企业会计准则,我25年做分录 借 应付账款 应付职工薪酬 贷利润分配 这样做对吗?为啥这样做完我的报表勾稽不对呢?#其他行业#
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