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答疑老师:哈哈老师
您好,优惠金额是你们少支付的金额吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借固定资产一二手手机 dai其他应付款 如果价值低可计入管理费用一办公费,如果销售人员用计入销售费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
支付的一次性伤残就业补助金,要分情况的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好 查看全部回复
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您说的滞纳金和成本有什么关系? 查看全部回复
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分录没问题,银行存款余额是负数,建议查一下明细账 查看全部回复
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出租人应承担的税费,公司承担了记到营业外支出 查看全部回复
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3月计提的分录是什么 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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您好,这种情况下从厂家发货的材料你们不需要做账,就是自己采购的材料人工费记入到库存商品,后面销售的时候按照收到的金额确认收入和结转成本就成 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
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菌包是主要是作为原材料生长香菇的,对吗。如果是的话,就记在原材料 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
差额计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:patience
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那发票复印件能否作为我们买方的费用和税前扣除凭证呢?一般不能税前扣除 查看全部回复
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审计报告出具后核减部分金额,对方开具红冲发票,可以直接红冲审计核减部分的金额吗?双方间沟通协商后确实核减部分金额的话,可以直接红冲核减部分的金额 查看全部回复
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个税是员工应承担的 查看全部回复
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你好,原来的车子原值多少,折旧的多少?残值多少 查看全部回复
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你好,你是要给对方开票,是吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
开具原发票时 收到钱并开具发票,确认收入: 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税 红冲原发票时 用红字冲销原账务处理: 借:银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 重新开具发票时 按正常销售业务进行账务处理: 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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