正在加载...老师,我们公司做办公设备租赁的,我们现在是把我们之前的资产卖给和我们合作的商户,商户给我们支付采购款,然后现在又新来了一个商户,买了一部分第一个商户从我们公司买的设备,但是不是他们之间直接付采购款,而是新商户把这部分采购款先付给我们,然后我们再把这部分采购款退给第一个商户;我现在做的账务处理是卖给第一个商户收回的采购款我做收入结转成本,然后收到新商户的采购款我也确认收入结转成本,然后我们退给第一个商户的采购款我冲收入,那我还需要冲这部分成本吗?#房地产#
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A公司是会计主体一般纳税人,A公司和乙公司联合体中标的B公司管廊高压舱项目,A公司占60%,乙公司占比40%,由A公司们开专票给B公司价税合计120万,然后乙公司开专票价税合计48万给A公司收款,开出去的120万发票和收到48万发票,如何账务处理#其他行业#
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3月供应商货款搞错了,导致多付715.65元。在5月扣减货款715.65元。我们7天付一次款。我们按他们月结明细入账,没有错的。但是他发的明细错了多了七百多多付了。导致4月入账的是3773.1元,跟账单的4388.69元。少了100.06元。到了5月的应付应该是15655.4元,但是账上是15755.46元,改怎么调账,他已经扣减了货款,但是账上被他们搞得很乱#餐饮酒店#
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