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答疑老师:绾绾
可以法人或者股东借入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
建议分期 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
冲回原支付分录 查看全部回复
答疑老师:Yan
请稍等 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
自己种植农产品,属于农业,这个过程需要核算 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
答疑老师:清岚
可能是因为制造费用里结转了太多的费用或者期初制造费用账户中含有负数,建议您查看一下 查看全部回复
答疑老师:许老师
收到发票还是银行存款呢? 查看全部回复
账套是新建的么?看的什么时候的报表 查看全部回复
答疑老师:甘老师
计入应付职工薪酬-福利费。 查看全部回复
借:营业外支出_滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
23年1月份从预收账款转到主营业务收入或其他业务收入就行 查看全部回复
单看这个分录是错误的 查看全部回复
什么账户呢 查看全部回复
答疑老师:石老师
月底增值税可以不用做结转。 保留在销项税、进项税、已交税费等三级科目明细下 查看全部回复
答疑老师:andy老师
购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
答疑老师:潇洒老师
借:银行存款1478.76dai其他应收款1478.76 查看全部回复
借银行存款,dai应收账款-委托方,(委托付款协议留存备查) 查看全部回复
公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
公众号:会计宝
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