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答疑老师:哈哈老师
这个一般需要看企业安排了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
计入在建工程 查看全部回复
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在实务上,可以根据入库明细单入账,销售时可以结转成本 查看全部回复
答疑老师:wam
销售费用同比下降可能存在本年部分销售费用没有入账或上年有部分虚假的费用入账,应当按照核算的明细予以核实 查看全部回复
答疑老师:andy老师
其他应付款可能是你们先从员工工资扣除,之后在交社保款 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果企业要求,是应该开 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
收款时 借银行存款 dai应收帐款 开票时 借应收帐款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
固定资产。 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
借:预付账款-预付卡 1000元 dai:银行存款/现金 1000元 查看全部回复
打款是指取得货款吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
不考虑其他的因素,最简单的合并就是 借:实收资本600dai:长投600 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
你好,按权责发生制的话,实际发生的情况没来得及收到发票的话可以先暂估入账 查看全部回复
首先核对账实差额,然后查找差额原因 查看全部回复
答疑老师:刘老师
没有税额 查看全部回复
答疑老师:venus老师
要 查看全部回复
答疑老师:张老师
借:累计折旧 无形资产减值损失 营业外支出 dai:无形资产 查看全部回复
公众号:会计宝
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