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答疑老师:王苗苗老师
什么余额不一致 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
借生产成本 dai累计折旧 借主营业务成本 dai生产成本 借本年利润 dai主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:patience
你好,你的问题是什么 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般是建筑物达到可使用状态后转固 查看全部回复
可以描述的具体点吗 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:木言
可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
记入到管理费用工资 查看全部回复
计入其他应收款,收回时冲销 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
所得税汇算清缴必须有发票才能扣除 查看全部回复
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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社保费用是在他实际缴纳 的单位扣除 查看全部回复
从本月的工资中再扣除 查看全部回复
红冲暂估凭证,按正式结算价重新入账 查看全部回复
是商贸性企业么 查看全部回复
答疑老师:高老师
是真实发生的业务不需要调整 查看全部回复
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