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答疑老师:甘老师
质量保证金 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
借 预收账款 -131000 dai 利润分配-未分配利润 -115929.19 应交税费-应交增值税销项 -15070.81 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
月底的话 借:税点收付 dai:应收账款48.8 查看全部回复
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是什么会计制度 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
答疑老师:patience
你说的是个人取得人才补贴,应按规定计缴个人所得税吧 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借 主营业务成本 dai银行存款/现金 查看全部回复
答疑老师:Leaf
少支付的是折扣还是什么 查看全部回复
用于什么呢 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
所得税汇算清缴必须有发票才能扣除 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果你收到客户的承兑 借:应收帐款 dai:应收票据 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你好,你是没设预收账款吧 查看全部回复
可以先计入长期待摊费用 查看全部回复
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发放工资前需要先计提工资 查看全部回复
答疑老师:杨老师
具体是交的什么税费呢? 查看全部回复
如果是借款,借其他应收款-单位,dai银行存款 查看全部回复
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