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答疑老师:高老师
贴现时这样做,对的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
你可以在财务软件启用的前一个月月末,统计应收和应付的各个公司的余额、现金的期末余额、银行存款的期末余额、存货月末盘点、固定资产盘点后按账面价值录入软件的期数数 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
车的用途是作为固定资产使用还是什么 查看全部回复
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没有试运行成本科目 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
具体是指哪方面 查看全部回复
答疑老师:木言
可以一起做 查看全部回复
答疑老师:wam
金额重大的,应当调整属月份的数据 查看全部回复
答疑老师:patience
可以沟通索取发票,如果实在是要不来发票,写个收据,正常入账,但是在税法上,没有发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
答疑老师:易老师
是老板的所有权还是公司的所有权 查看全部回复
答疑老师:杨老师
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
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你发的是什么表 查看全部回复
销售费用 查看全部回复
答疑老师:Leaf
需要 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:融资租赁资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你直接查看你的明细账就行了 查看全部回复
1.付工资 借:应付职工薪酬75.5 dai:银行存款66 其他应付款—代扣代缴款—公积金6 其他应付款—代扣代缴款—社保2 应交税费—个税1.5 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
公众号:会计宝
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