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老师员工预支2月分工资,3月分才做2月份的账,这个要怎么做#工业制造#
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老师,请教一个问题,我7月初接收别人做的外账,发现他固定资产每期折旧搞错了。现在我建期初数据。我在录入固定资产初始化的时候,用他原来的数据,还是更正后的数据作为期初数据,#建筑工程#
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请问三季度小规模增值税纳税申报表,怎么填报?公司有未开票收入,填在那行呀?#其他行业#
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我们给客户多开了一万二的票但是这个客户有一万二在我们公账上,但是不平账,这其中是有一个货款少转了两千,用运费钱抵消了。好比运费两千。客户钱少给两千,然后我们已经转公账两千。这就是一万二了#其他行业#
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