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答疑老师:杨老师
借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
答疑老师:刘老师
你这种格式也不能说全错,一般如果是普票问题不大,建议用如下格式去做账务处理。 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:patience
成本票不够,首先平时的支出尽可能的要发票 查看全部回复
答疑老师:andy老师
Adai款的是银行的dai款是吗? 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
借 库存产品 进项 dai 银行存款 8万块 借管理费用_福利费 dai 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 dai库存3万 增值税 借 应收 dai主营业务收入 增值税 借主营业务成本 dai 库存5万 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
然后使用的材料没有结转,我现在可以补结转吗,可以补结转,建议相关的业务资料证明保存好,比如项目领料单等。 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
之前忘记了,补入账 查看全部回复
已经勾选认证,但不能抵扣的进项,做进项转出,填在附表二 查看全部回复
对的,本月有销项税额,但是没有进项抵扣,上期也没有留抵税额的话,是需要缴纳的 查看全部回复
借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
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会计准则上有会计科目的使用的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
哪个分录不理解 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
你们是建筑公司吗? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
按照明细看是发票红冲了 查看全部回复
出租的按从租计税,自用的按从价计税 查看全部回复
1、按合同签定的时间完成并按约定的比率结转. 查看全部回复
公众号:会计宝
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