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您好,公司建设期间,很多大型设备都是按照套开具的,根据进度付款,发票根据进度开已经开具0.9套了,还有0.1套100万元属于质保金。应该如何开呢?如果让把0.1套的100万发票开来,转固定资产。一年后质保金协商支付80万。该怎么处理账务。因为如果不开0.1套,转固定资产0.9套也很不合适。#工业制造#
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老师,您好,去年有个项目没有收到发票,做的分录借合同履约成本贷应付账款-暂估成本A公司1800000,应付账款-暂估成本B个人490000,应付账款-暂估成本C个人550000,汇算前收到个人B和C的少量发票,根据发票B的款付了,做的分录借应付账款-暂估成本B个人170000贷应付账款-B个人170000借应付账款170000贷银行存款170000,个人C只收到发票未付款,分录借应付账款-暂估成本C个人贷应付账款-C个人,汇算时未收到票已调增,现在准备不让个人B和C开票了,只让A公司开票,我现在收到A公司#建筑工程#
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