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答疑老师:颜老师
需要的,计提完毕,直接就发放了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
对应的成本是你们租进来的租金,1500/8×1.5=281.25万元 查看全部回复
答疑老师:wam
日常发生的人工成本、折旧等计入合同履约成本,确认收入结转成本。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
法人如果跟公司间存在雇佣关系可以缴纳社保的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
制造业,需要先核算产成品的成本,与原材料,人工,制造费用等有关。售出产成品时,选择库存商品的成本结转方法 查看全部回复
答疑老师:清岚
转到对公账户吗?这个是需要记账的 查看全部回复
你的账上余额和申报表留抵金额对的上吗? 查看全部回复
答疑老师:许老师
这种情况也是要做收汇情况表的,收汇和付汇最终结果没有损益产生,不需要账务 处理 查看全部回复
答疑老师:张
计提工资 借:业务活动成本 dai:应付工资 发放工资 借:应付工资 dai:银行存款 收到拨款 借:银行存款 dai:财政拨款补助收入 预算会计 借:事业支出 或行政支出 dai:资金结存 借:资金结存 dai:财政 拨款预算收入 查看全部回复
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答疑老师:李可可
实际有没有领用材料,如果有的话就正常的入账啊。你说的只是指实际取得原材料了,只是没及时取得发票,入账不是光看发票的,要看业务实质的,实际取得原材料并入库了就正常的原材料入账啊。 查看全部回复
答疑老师:patience
是的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
应付职工薪酬 查看全部回复
可以选择做,也可以选择年底一次性结转 查看全部回复
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
私下预先发工资是怎么记账的呢? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
没收到发票,先付款的挂账,预付账款 查看全部回复
在的 查看全部回复
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如果是研发支出-费用化支出,月末需要结转,结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
公众号:会计宝
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