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答疑老师:王苗苗老师
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开发票 应交税费-应交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
答疑老师:patience
4月份开始摊销 查看全部回复
记入管理费用办公费或者其他 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:这个工程是你们的在建工程吗 查看全部回复
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上月支付的时候有没有入账 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果帐上没做,现在做上 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
稍等 查看全部回复
答疑老师:易老师
借银行存款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
不对 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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一般不需要 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:银行存款 1000 管理费用(平台服务费)/财务费用(提现手续费)300 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
答疑老师:李可可
如果是公司食堂提供餐费的话,记到福利费 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,dai方负数就是借方正数,调整的话 借:利润分配-提取法定盈余公积3856.93 dai:利润分配-提取法定盈余公积 3856.93 查看全部回复
答疑老师:wam
如果这个500万元对企业来说不具有重要性,直接在本期 借:制造费用等 dai:专项储备 查看全部回复
答疑老师:清岚
长期待摊是次月开始摊销 查看全部回复
如果是有对应的研发项目,可以计入研发支出 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
正常是借长期待摊费用 dai应付账款/银行存款 然后每月分摊。但是你这个是补开的之前租赁费发票,你在12月就直接计入管理费用或者其他费用 dai应付或者银行 查看全部回复
公众号:会计宝
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