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答疑老师:tammy老师
属于业务真实的发票可以入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
B公司,借 资本公积 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
答疑老师:patience
缴纳增值税 查看全部回复
一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
这个网线费用支出是开会形成的么 查看全部回复
记到销售费用比较合适 查看全部回复
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答疑老师:李可可
社保需要先计提 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你们是公司还是农社呢 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
你好,是制造业么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
能找出原因吗? 查看全部回复
记到营业外支出 查看全部回复
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请问热熔机,焊接铝梯这些用于维修的,是否可以从算是维修费里的?热熔机和焊接铝梯金额大么,是长期使用么 查看全部回复
如果科目余额有问题的话,知道是从什么时候开始有问题的么 查看全部回复
开票 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税金--应交增值税--销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金--应交增值税--销项税额抵减 dai:银行存款 月底的时候看应交增值税余额在哪边.在借方的话不用处理.在dai方的话表示你要交税 查看全部回复
你是小规模还是一般纳税人,收到的是专票还是普票 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,需要的。 查看全部回复
公众号:会计宝
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