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答疑老师:甘老师
暂估后收到发票, 红冲原凭证,按发票重新制单新凭证 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
借 应付利息 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
你好,可以补提的,通过以前年度损益调整。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,可以记入到这个科目里面 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
您好,着急吗?不着急明天上班给您看看 查看全部回复
对,只是合并报表 查看全部回复
答疑老师:木言
这样操作可以的 查看全部回复
答疑老师:高老师
借管理费用 dai银行存款等 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
对,年末把本年利润科目余额转入未分配利润 查看全部回复
答疑老师:而已老师
你说的结算是算利润还是核对往来? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
先用以前年度损益调整科目冲减去年的管理费用 然后今年按照价值入固定资产,去年未计提的折旧费用,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,是的,同学。但是要走报销手续。 查看全部回复
答疑老师:wam
这个是销售费用 查看全部回复
答疑老师:小米
交易性金融资产要想确定好范围,你得看他的初始定义啊,那一大段准则里面写的非常清楚。 查看全部回复
借:银行存款 借:应付职工薪酬(负数) 借:管理费用(负数)(执行小企业会计准则的直接冲减当期管理费用) 或以前年度损益调整(负数)(执行企业会计准则的用这个科目) 借:应付职工薪酬 查看全部回复
是小企业会计准则么 查看全部回复
如果是为了销售,购入时计入存货,结转销售成本时计入主营业务成本 查看全部回复
把原分录红冲,然后再写正确的分录 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是的,视同处理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:工程施工-合同成本人工费 dai:应收账款-甲公司 查看全部回复
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